一、宁波广播电视集团概况
(一)主要职能
宁波广播电视集团成立于2003年3月28日,为宁波市政府直属的相当于行政正局级全民事业单位,是拥有广播、电视、广电报、广电网等媒体,从事广播、电视节目制作经营,节目传输增值业务、报刊发行、广告、演艺等经营的综合性传媒集团。
宁波广电集团实行党委领导下管委会、编委会负责制,设内设机构29个,集团所属成员单位9个。
集团的主要职责任务是:认真贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策,组织集团所属成员单位办好栏目、节目,把握正确舆论导向;依照授权管理、经营广播电视实体的国有资产;组织落实重大宣传报道活动;负责提升广播电视的科技规模和水平,增强广播电视集团系统的综合发展能力;负责对广播电视传输覆盖网络统一建设、管理和经营;负责对集团所属成员单位依法规范管理以及业务培训、职业道德教育和人才队伍建设;承办市委、市政府布置的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁波广播电视集团部门预算包括:集团本级预算和宁波广播电视发射中心预算。
二、宁波广播电视集团2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体情况
集团2016年收入预算48413.52万元,其中:财政拨款8521万元,占17.6%。事业收入39892.52万元,占82.4%。
(二)支出预算总体情况
集团2016年支出预算48413.52万元。
1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出48413.52万元,其中文化体育与传媒支出-广播影视-广播6835万元,文化体育与传媒支出-广播影视-电视18804万元,文化体育与传媒支出-广播影视-其他广播影视支出22774.52万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出18257.52万元,日常公用支出2462万元,项目支出27694万元。
(三)财政拨款收支预算总体情况
集团2016年财政拨款收支预算8521万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款8521万元,支出包括:文化体育与传媒支出8521万元。
(四)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.文化体育与传媒支出-广播影视-广播1047万元,主要用于广播电台的部分人员经费及专业设备更新改造。
2.文化体育与传媒支出-广播影视-电视1156万元,主要用于电视专业设备更新改造。
3.文化体育与传媒支出-广播影视-其他广播影视支出6318万元,主要用于集团本级及发射中心的运营费用及发射设备更新维修等
(五)本年政府性基金预算财政拨款情况
集团2016年没有政府性基金拨款
(六)一般公共预算基本支出情况
集团2016年一般公共预算基本支出851万元,其中:
人员经费831万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费。
公用经费20万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费。
(七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
集团2016年没有在一般公共预算拨款中安排“三公”经费。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
2016年市级部门收支预算总表
部门名称 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8521 | 一、文化体育与传媒支出 | 48413.52 |
一般公共预算拨款 | 8521 | 新闻出版广播影视 | 48413.52 |
政府性基金预算拨款 | 广播 | 6835 | |
二、专户资金 | 电视 | 18804 | |
三、事业收入(不含专户资金) | 39892.52 | 其他新闻出版广播影视支出 | 22774.52 |
四、事业单位经营收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 48413.52 | 本年支出合计 | 48413.52 |
六、上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、上年结转 | 结转下年 | ||
其中:政府性基金预算结转 | |||
专户资金结转 | |||
其他资金结转 | |||
收 入 总 计 | 48413.52 | 支 出 总 计 | 48413.52 |
2016年市级部门财政拨款收支预算表
部门名称 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 8521 | 一、本年支出 | 8521 | ||
一般公共预算拨款 | 8521 | 文化体育与传媒支出 | 8521 | ||
政府性基金预算拨款 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
政府性基金预算结转 | |||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 |
2016年市级部门财政拨款支出预算表 | ||||||||
部门名称 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年一般公共预算财政拨款 | 本年政府性基金预算财政拨款 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8521 | 8521 | 851 | 7670 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 8521 | 8521 | 851 | 7670 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 8521 | 8521 | 851 | 7670 | |||
2070404 | 广播 | 1047 | 1047 | 627 | 420 | |||
2070405 | 电视 | 1156 | 1156 | 26 | 1130 | |||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 6318 | 6318 | 198 | 6120 | |||
2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
部门名称 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
** | ** | 1 |
合计 | 851 | |
301 | 工资福利支出 | 738 |
30101 | 基本工资 | 530 |
30104 | 社会保障缴费 | 208 |
302 | 商品和服务支出 | 20 |
30201 | 办公费 | 10 |
30209 | 物业管理费 | 6 |
30213 | 维修(护)费 | 4 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93 |
30301 | 离休费 | 40 |
30302 | 退休费 | 53 |
2016年市级部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门名称 | 单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 专户资金 | 事业收入(不含专户资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 48413.52 | 8521 | 8521 | 39892.52 | ||||||||
宁波市广播电视集团 | 48413.52 | 8521 | 8521 | 39892.52 | ||||||||
宁波市广播电视集团本级 | 46493 | 8118 | 8118 | 38375 | ||||||||
宁波广播电视发射中心 | 1920.52 | 403 | 403 | 1517.52 | ||||||||
… | ||||||||||||
2016年市级部门支出预算总表 | |||||||
部门名称 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | |||||||
宁波市广播电视集团 | 48413.52 | 18257.52 | 2462 | 27694 | |||
宁波市广播电视集团本级 | 46493 | 16777 | 2352 | 27364 | |||
宁波广播电视发射中心 | 1920.52 | 1480.52 | 110 | 330 | |||
… | |||||||
2016年“三公”经费财政拨款预算表 | |
(一般公共预算口径) | |
部门名称 | 单位:万元 |
项 目 | 2016年预算数 |
合 计 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车购置费 | 0 |
公务用车运行费 | 0 |